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2015年龙岩市住建局部门预算说明
来源:  日期:2015-02-27 【字号:

2015年部门预算经四届人大三次会议审议通过,按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下: 

  一、 部门主要职责 

  我局主要职责是:贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、规章和政策,承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。承担保障全市中低收入家庭住房、推进全市住房制度改革、建筑节能、城镇减排的责任。规范和指导全市村镇建设、规范管理全市工程建设标准体系。规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、全市建筑市场。监管建筑工程和市政公用设施建设安全。拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策、全市风景名胜区、城市园林绿化政策并指导实施。负责省级以上风景名胜区审查报批和监督管理。开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作;组织推动本市建筑企业参与对外工程承包和建筑劳务合作。 

  二、部门预算单位基本情况 

  我局内设10个机关行政科室,列入2015年部门预算编制范围的下属单位详细情况见下表: 

  单位名称 

  单位性质 

  882828.cc 

  全额事业 

  龙岩市环境卫生管理处 

  全额事业 

  龙岩市市政维护管理处 

  全额事业 

  龙岩市市政公用事业管理服务中心 

  全额事业 

  龙岩市建设工程质量监督站 

  全额事业 

  龙岩市建设工程造价管理站 

  全额事业 

  龙岩市城建档案馆 

  自收自支事业 

  龙岩市房地产交易服务中心 

  自收自支事业 

  龙岩市房屋安全鉴定站 

  自收自支事业 

  龙岩市村镇建设管理站 

  自收自支事业 

  三、部门主要工作任务 

  2015年,我局主要任务是:认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以党的十八届三中、四中全会和省委九届十一次全会、市委四届六次全会精神为指引,按照市委、市政府和省住建厅的部署要求,强化项目运作,加快城乡建设步伐,进一步提升城镇基础设施、加强房地产市场调控、加快棚户区改造、促进建筑业转型升级,努力建设生态美与百姓富相统一的新龙岩。 

  (一)以宜居环境建设行动为载体,全面加快城乡环境面貌改变 

  (二)以新型城镇化为契机,完善中心城市基础设施配套 

  (三)以棚户区改造为引领,抓好保障性安居工程建设 

  (四)以加快库存消化为重点,促进房地产市场健康发展 

  (五)以做强产业为目标,持续推进建筑业转型升级 

  (六)以作风整治为抓手,强化建设事业发展保障 

  四、预算收支总体情况 

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 我局收入预算为62626.98万元,其中:当年财政拨款收入50626.98万元,基金预算收入12000万元,财政代管资金拨款0万元。相应安排支出预算62626.98万元,其中:人员支出303.29万元,对个人和家庭补助支出237.13万元,公用支出50.44万元,项目支出62036.12万元。 

  五、公共财政预算拨款支出情况 

  2015年度公共财政预算拨款支出50626.98万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括: 

  (一)人员支出303.29万元。主要用于基本工资、津贴、一次性奖金、绩效、绩效奖金、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、养老保险、福利费、其他人员支出。 

  (二)对个人和家庭的补助支出237.13万元。主要用于离休金、退休金、退职费、遗属生活补助、离休人员特需费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (三)公用支出50.44万元。主要用于在职人员综合定额公用经费、离休人员公务费、退休人员公务费、工会经费、小车经费、其他支出。 

  (四) 正常维护费支出50036.12万元。主要用于城区道路建设维护、环卫经费、园林绿化、给排水、道路安置房、生态市建设支出。 

  六、政府性基金支出预算情况 

  2015年度政府性基金支出12000万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括: 

  (一)城市基础设施配套费12000万元。主要用于城区道路建设维护、环卫经费、园林绿化、给排水、道路安置房、生态市建设支出。 

  七、“三公”经费公共财政拨款预算情况 

  2015年“三公”经费财政拨款预算数为55.30万元,其中:因公出国(境)经费4万元,公务接待费5.80万元,公务用车购置及运行费45.50万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)经费 

  2015年预算安排4万元。主要用于考察、交流、学习 

  (二)公务接待费 

  2015年预算安排5.80万元。主要用于部、省级相关部门来人检查指导工作,其他省、市、本省其他设区市及本市下属各县(市)住建部门交流、学习等方面的接待活动。 

  (三)公务用车购置及运行费 

  2015年预算安排45.50万元,其中:公务用车运行费45.50万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出 

  附件:1.部门收支预算总表 

        2.部门公共财政拨款支出预算表 

        3.部门政府性基金拨款支出预算表 

        4.“三公”经费公共财政拨款支出预算表